送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-17 09:13

老师科目这样行吗:借:应交税费-社保 
                                 贷银行存款 
                                借:管理费用-社保 
                               贷:应交税费 
                                  做两笔分录

邹老师 解答

2018-01-17 09:09

你好,社保需要通过应付职工薪酬核算,不属于应交税费核算的范围,应交税费是核算各项应交的税款

邹老师 解答

2018-01-17 09:13

你好,不可以的,需要把应交税费科目改成应付职工薪酬科目

 追问

2018-01-17 09:13

哎,我们老板找了一个会计,说一定要过应交税费里面

邹老师 解答

2018-01-17 09:14

你好,社保是通过应付职工薪酬核算,个人所得税才是通过应交税费核算的

 追问

2018-01-17 09:16

@邹老师:好的,谢谢老师,我们是施工单位,也是按老师你的这种方法做是正确的是吧

邹老师 解答

2018-01-17 09:17

你好,是的,只是需要把工资,设备计入工程施工科目核算

 追问

2018-01-17 09:18

@邹老师:好的,谢谢老师,和会计说下,太心累了

邹老师 解答

2018-01-17 09:19

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

 追问

2018-01-17 09:22

老师在问一个问题:建造师资料费报销:原因垫付 计入借:管理费用-福利费 
                                                         贷:其他应付款   
                                支付:借:其他应付款 
                                  贷:银行存款  
                                这样对吗

邹老师 解答

2018-01-17 09:23

你好,如果是福利费,可以这样核算

 追问

2018-01-17 09:24

@邹老师:一般像资料费 是计入什么科目

邹老师 解答

2018-01-17 09:24

你好,是工程方面的资料?

 追问

2018-01-17 09:27

@邹老师:建造师资料费

 追问

2018-01-17 09:30

@邹老师:您好,老师   是建造师培训资料费

邹老师 解答

2018-01-17 09:47

你好,可以计入管理费用——职工教育经费核算

 追问

2018-01-17 13:57

@邹老师:好的 谢谢老师

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您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
你好,是的,是这样的。
2020-03-22 12:46:16
这笔分录是错误的
2015-10-28 19:59:40
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
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