老师:有一笔费用8月份已经付款(银行支付)9月份才开票,像这样的情况怎么做账?
晨曦
于2023-09-05 15:24 发布 583次浏览
- 送心意
汤贵彬老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2023-09-05 15:25
同学, 你好,如果发票和款项一致,可以直接把发票贴在原来的凭证后面,如果不一致,红冲凭证,做新的凭证
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同学, 你好,如果发票和款项一致,可以直接把发票贴在原来的凭证后面,如果不一致,红冲凭证,做新的凭证
2023-09-05 15:25:35
你好; 实际费用是 7月发生 的; 7月做费用 挂贷方 其他应付款 ; 8月做; 借其他应付款贷银行存款
2023-09-01 09:07:53
3月份:应收账款(付定金)借:xx;银行存款贷:xx。
4月份:应收账款(支付尾款)借:xx;银行存款贷:xx。
5月份:库存商品借:xx;应付账款贷:xx。
2023-03-06 14:32:46
把付定金的分录都补做一下
2022-05-25 14:35:16
学员朋友您好,八月份付款是怎么记的?
2023-09-25 16:49:49
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2023-09-05 15:27
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2023-09-05 15:28