年度企业所得税申报怎么填,后面的附件怎么填,有没 问
同学,你好 可以参考 https://shanghai.chinatax.gov.cn/bsfw/xzzx/bgxz/sbzsl/202501/t474994.html 答
老师出口转内销的按用途确认的金额报内销吗,这个 问
这个金额应该作为含税金额,除以一加征收率,换算为不含税金额 答
老师好,我问下我公司是另一个公司的股东,企业所得 问
先看持股:你公司持股≥25%,对方就是关联方;持股<25% 且无资金、人员、业务控制,不算关联方。 再看交易: 构成关联方,且当年有分红、借款、购销、资产往来等任何交易→必须报关联表; 构成关联方,但全年无任何业务往来→不用填关联交易表,仅部分地区要求填关联方名单; 不构成关联方(持股<25%、无其他控制)→完全不用报关联表。 答
老师,个体户申报经营所得时,第3步录入减免税额,其中 问
对的,应纳税所得额在200万以内就可以减半征收的 答
公司请的清洁工,怎么在个税系统申报个税,是不是还 问
您好,这种情况临时的那种劳务人员吧 答


老师,有个问题想咨询一下,就是公司有很多未开票收入,和没有取得合法的发票,都是走个人账的。申报时也是没有把未开票收入进行申报,这种情况我该怎么办
答: 你好,这个情况不建议在做了,直接闪人,老板纯粹就找你背锅的
关于外账的,我们酒店。无法取得房租和电费发票,平时费用方面有发票的也很少,成本是靠开办时的装修和广告费撑着的。申报收入也是按开票收入加一部分无票收入申报的。想请问一下这种情况的外账应该怎么做好。如果有老师能帮忙看下就更好了,谢谢
答: 您好,这种情况,最好与老板沟通,把支出的款项,收回发票入账。房租和电费既然支出款项的,就要收回发票处理。否则没有其他好办法了。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好老师,20年我有一部分未开票收入增值税未申报,所得税报了,21年开了发票,正常申报增值税,所得税又把未开票收入和对应的成本又报了,账上我没有调整这个未开票收入,现在账上的收入成本是对的,增值税申报数据和开具的发票收入也是对的,就是21年所得税收入成本多了20年未开票的那部分收入成本,老师,请问下我这个要怎么处理?
答: 同学好 把这笔重复入账的冲销就可以




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宸宸 追问
2023-09-04 09:58
家权老师 解答
2023-09-04 10:01