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飘小逸
于2023-08-30 15:21 发布 268次浏览
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2023-08-30 15:22
借:管理费用-工资 贷:应付职工-工资
刘艳红老师 解答
2023-08-30 15:23
飘小逸 追问
2023-08-30 15:29
计提时候是 借 研发支出 贷 应付职工薪酬吗
2023-08-30 15:30
我这样做的对吗 老师
2023-08-30 15:33
那你还是要转到管理费用中的
2023-08-30 15:34
那这个正确的分录需要怎么做呢?
2023-08-30 15:38
借:研发支出——费用化支出 贷:应付职工薪酬——工资 期末结转入“管理费用”科目,借记“管理费用”,贷记“研发支出——费用化支出”
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刘艳红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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刘艳红老师 解答
2023-08-30 15:23
飘小逸 追问
2023-08-30 15:29
飘小逸 追问
2023-08-30 15:30
刘艳红老师 解答
2023-08-30 15:33
飘小逸 追问
2023-08-30 15:34
刘艳红老师 解答
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