- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
您好
应付职工薪酬挂账100就好了 后面发放的时候再写分录
2020-06-30 16:50:16
借:应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款
2022-04-12 16:04:57
你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-增值税
2020-07-08 10:43:43
是当月的吗?当月的可以不用。
2020-05-07 15:34:33
你好,差的那点重量做合理损耗
借库存商品贷银存1000
借银存1050贷主营业务收入应交税费
2019-12-24 10:41:19
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