对公户实际发放员工工资1000,出纳多转工资500,怎么做账,会计分录怎么做?

时尚的蛋挞
于2023-03-13 16:35 发布 787次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-13 16:47
应当先在银行存款科目上做一笔借方1000元,再在应付职工薪酬科目上做一笔贷方1000元的凭证。其次,应当在银行存款科目上做一笔借方500元,再在现金科目上做一笔贷方500元的凭证。
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应当先在银行存款科目上做一笔借方1000元,再在应付职工薪酬科目上做一笔贷方1000元的凭证。其次,应当在银行存款科目上做一笔借方500元,再在现金科目上做一笔贷方500元的凭证。
2023-03-13 16:47:16
借:应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款
2022-04-12 16:04:57
借:管理费用-工资
贷:应付职工-工资
2023-08-30 15:22:55
你好
借 应付职工薪酬 5000
贷 其他应付款-代扣社保 400
银行存款 4600
2019-10-13 09:11:45
您好
把多计提的金额红字冲销就好了
2020-06-23 15:14:07
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