我们是建设单位(水利水电施工总承包) 我们的社保科目是:借:应交税金-应交增值税-单位社保-养老保险(医疗保险等) 贷:银行存款 这是缴纳科目 借:应付职工薪酬-单位保险-养老保险等---- 贷:应交税金-应交增值税-单位社保-养老保险(医疗保险等) 这是计提 老师社保就这样就好了,月底还需要结转吗。 需要结转怎么做分录,谢谢,
于2018-01-15 13:10 发布 1101次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-01-15 13:27
您的分录错误,您参考一下:
1、计提工资:
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-工资
2、计提单位负担的社保和公积金:
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-社保和公积金
3、发放工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分)
贷:应交税费-应交个人所得税
4、缴纳社保和公积金:
借:应付职工薪酬-社保和公积金
借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分)
贷:银行存款
5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
相关问题讨论

您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

你好,对的是的,是这么理解的。
2021-12-20 13:25:14

分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10

最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
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