11月认证过的一张发票税额1699.27,开错了,12月做进项税额转出,账咋做
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于2018-01-12 15:29 发布 601次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-12 15:29
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
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2018-01-12 15:29:23

把11月份已经做的分录冲红,12月份重新做一笔
2018-12-12 09:49:57

你认证了,同时然后申报转出的话,就在11月账务处理
2019-11-04 16:56:24

申报税的时候需要进项税额转出,你最好是做账之后再转出下
2019-01-19 20:34:50

是你作废还是对方作废 你作废的话 不要进项转出
2018-11-22 15:42:41
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