请问,我一张进项发票12月做抵扣认证了,但是1月发现发票错误了,咋弄?我在一月咋处理?
雪逸
于2018-01-04 11:07 发布 662次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2018-01-04 11:08
1月做进项转出 然后把票退给对方让对方开红字发票重新开
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1月做进项转出 然后把票退给对方让对方开红字发票重新开
2018-01-04 11:08:21

您好,您可以不退回去,他给你开红字发票入账红冲
2019-02-12 20:05:19

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-01-12 15:29:23

暂估入账
借:成本
贷:应付账款-暂估应付款
下月初
借:成本 红字
贷:应付账款-暂估应付款 红字
收到发票
借:成本
应交税金-应交增值税(进项税)
贷:银行存款等
2020-05-07 12:26:40

你好,红字冲销以前的分录,5月份没有认证抵扣,要重新认证抵扣,取得重开发票要重新做账
2019-01-02 15:20:42
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雪逸 追问
2018-01-04 12:37
李老师 解答
2018-01-04 13:18