你好老师,我公司11月收了一张进项发票,后来对方于11月作废了这张发票,我是在这个月报税的时候做转出吗?另外我11月开错了一张销项发票对方也认证了,我是要先做报税转出那张进项发票,然后抄税,然后开冲红我开错的那张发票,然后重新开一张给对方是吗,这个过程需要注意什么?
豆豆
于2016-12-02 09:21 发布 750次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-02 09:39
老师,有时间限制吗,还是说报税期完成就好了,另外国税会不会过问呢?如果有要如何回答,要准备资料备查吗
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只需要认证进项税票。
2015-12-29 08:15:18

只需要认证进项税票。
2015-12-29 08:15:14

你好,可以的呢,可以勾选的
2019-11-30 11:38:36

借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
结转以后抵扣就是了
2017-04-27 09:29:44

那二月的销项岂不是不能被抵扣吗,这个事情领导肯定不同意非得挨骂不行
2017-03-01 10:06:49
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邹老师 解答
2016-12-02 09:23
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2016-12-02 09:47