你好老师,我公司11月收了一张进项发票,后来对方于11月作废了这张发票,我是在这个月报税的时候做转出吗?另外我11月开错了一张销项发票对方也认证了,我是要先做报税转出那张进项发票,然后抄税,然后开冲红我开错的那张发票,然后重新开一张给对方是吗,这个过程需要注意什么?
豆豆
于2016-12-02 09:21 发布 737次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-02 09:39
老师,有时间限制吗,还是说报税期完成就好了,另外国税会不会过问呢?如果有要如何回答,要准备资料备查吗
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只需要认证进项税票。
2015-12-29 08:15:18

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你好,是可以的啊学员
2020-03-04 17:43:02

这个转费用和成本下面,你们没有别的么?资产需要处置么?
2020-01-09 18:14:28

你好 真实业务有库存就可以开发票的
2019-08-24 11:01:12
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