送心意

家权老师

职称税务师

2023-08-08 17:01

借:原材料等 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
      应付账款-负数

晓晓 追问

2023-08-08 17:15

我之前是这样做的,开红字信息表时,是这样做的,借:其他应收款12666.39,主营业务成本  -11209.19,贷:应交税费-应交增值税(进转出)1457.20,当钱回来时,借:银行存款12666.39 贷:其他应收款12666.39,这样对吗

家权老师 解答

2023-08-08 17:16

嗯嗯,可以的,没问题的,冲平就是

晓晓 追问

2023-08-08 17:24

但是我冲的主营业务成本,这个有什么影响吗,如果做收入的话可以吗

家权老师 解答

2023-08-08 17:28

你原来收到发票的时候做的什么就红冲啥科目?除非进货当月存货已经销售完毕

晓晓 追问

2023-08-08 17:46

现在就是已经没有车了,已经卖完了,那要怎么做

家权老师 解答

2023-08-08 17:48

那就冲主营业务成本就是

晓晓 追问

2023-08-08 17:54

好的,谢谢老师

家权老师 解答

2023-08-08 17:58

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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你好打开开票系统-找到专用发票填开(跟平常开票的界面一样)-点击上面的负数按钮(按照提示输入红字发票通知单号码以及原来开错发票的号码),系统会相应找到原来的那张票信息的-如果申请的红字申请单金额与原来蓝字发票信息一致 或者你也可以去看看学堂的开票课程https://www.acc5.com/course/course_1117.html找里面红字发票的课程 第十四节
2018-11-01 13:13:38
你好,具体的是哪里有问题啊?
2023-08-03 11:53:36
你好,是的,是这样的
2022-05-06 09:44:34
对,二三联儿也是需要给客户的。
2022-04-06 12:38:03
开具的是免试的普票
2023-03-29 11:39:36
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