老师请问一下,之前支付了一笔600元的搬运费已经入账,借:其他应付款 贷:银行存款 ,现在收到对方给我们开的606元的发票,我要怎么进行账务处理呢?

优雅的柚子
于2023-07-25 13:12 发布 627次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好
借:管理费用等科目,贷:其他应付款
2023-07-25 13:13:52
您好,同学,是不正确的,您也是需要冲减其他应付款科目的。
2020-03-29 12:01:19
你好
借:原材料 180%2B540
贷:库存现金 180
银行存款 540
2021-04-26 10:12:03
应该是其他应收款的。最好不要记入其他应付款。
2017-02-21 17:35:43
你好,之前有做这个分录吗?
借;销售费用,贷;应付账款
2019-08-20 21:00:51
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