老师,这表格带公式,请问怎么插入行? 问
直接插入就可以,然后上面一行下拉 答
老师,我们是生产型企业,有一批货物出口,但是这个货 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
都是好,我们补提去年的土地使用税5000元,借:利润分 问
你好借营业外支出-滞纳金 贷银行存款 答
老师好,商品过期了,报废的的话,进项税需要转出吗?要 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,请问社保新增了人员,在电子税务局里面怎么再 问
同学,你好 【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【社保费管理】,进入社保费系统。 答


仅涉及销售折让,不涉及购销双方机动车购销台账调整所开的红字发票的抵扣联是 放在计提应交增值税的分录 还是应该放在收到折让做进项税额转出的分录后面做凭证附件呢?
答: 您好,放在收到折让做进项税额转出的分录后面
因1月份开了一个专票的红字信息表,对方单位还未开具红字信息发票,会计直接做了一笔凭证,借:应交税额-应交增值税-销项税额 1 应交税额-应交增值税-进项税额转出1 贷:应交税额-未交增值税 2现在收到红字发票,科目挂错了吧,怎么调整呢?
答: 你好 1; 对方开红字信息表没有; 购买方认证 了是吗? 你是销售方还是购买方?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
"老师您好,我公司在得力平台拿货销售,现在产生返利有销售折让,我们给开的红字信息表,得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了,现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗,还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢进项税额转出做的是:借:预付账款-得力 10000 贷:库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150"
答: 学员你好,根据你的情况,你需要在做一笔红字发票的负数凭证。你所拿的红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证,并附到做进项税额转出的凭证后面,再进行以下操作:首先要准备一张红字发票,在税务机关审核通过后,方可做红字发票负数凭证,做进项税转出。该红字发票的负数凭证内容为:借:进项税额-得力,贷:预付账款-得力,并注明“红字发票回溯转出”,即可完成进项税额转出的操作。
收到一张退房租和物业费的红字发票,怎么做分录?是做红字冲红吗?其中税金是应交税费-应交增值税-销项税额(红字)还是做进项税额转出呢?
进项税额转出可以这样做账吗:借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出);借:应交税费-应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
老师我想问一下,我们7月份已经认证了的发票,8月份发现发票开具错误,对方8月开具了红字发票,那我8月做账的时候,到底借方做应交增值税-进项税额的红字,还是应该做应交税费-进项税额转出的红字?
老师我想问一下,我们7月份已经认证了的发票,8月份发现发票开具错误,对方8月开具了红字发票,那我8月做账的时候,到底借方做应交增值税-进项税额的红字,还是应该做应交税费-进项税额转出的红字?










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