送心意

青柠

职称会计实务

2023-07-21 13:31

首先,你需要确认你的期初数据是否正确,因为这是后续所有操作的基础。如果你确定期初数据是-4966,那么你需要先调整期初数据。然后,你可以按照销售出库单的金额5069下推销售发票,这样发票的金额就会和出库单的金额一致。至于你只收到了一张金额是4841的发票,你可以先录入这张发票,然后再做一笔负数的其他应收款调账,将金额调整到正确的数额。这样,你的应收账款就会和实际情况一致了。

欢总在笑 追问

2023-07-21 13:31

我明白了,那我现在就去调整期初数据。但是我还有一个问题,就是如果我在调整期初数据的时候,发现了其他的错误,我应该怎么处理呢?

青柠 解答

2023-07-21 13:31

如果在调整期初数据的过程中发现了其他错误,你需要根据错误的性质来处理。如果是数据录入错误,你可以直接修改;如果是计算错误,你需要重新计算并修改;如果是系统错误,你可能需要联系系统管理员或者技术支持。总的来说,发现错误后,你需要先找出错误的原因,然后采取相应的措施进行修正。

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首先,你需要确认你的期初数据是否正确,因为这是后续所有操作的基础。如果你确定期初数据是-4966,那么你需要先调整期初数据。然后,你可以按照销售出库单的金额5069下推销售发票,这样发票的金额就会和出库单的金额一致。至于你只收到了一张金额是4841的发票,你可以先录入这张发票,然后再做一笔负数的其他应收款调账,将金额调整到正确的数额。这样,你的应收账款就会和实际情况一致了。
2023-07-21 13:31:47
同学你好 这样就可以了
2023-04-14 13:40:07
你好; 你们是年中去建账是吗? 那你建账试算平衡了没有
2022-04-01 09:40:05
 你好1.  是的; 查询当月的话;  丛1-31号来查看; 当时 必须你及时做账才行的   
2022-09-22 11:29:34
同学,你好 发票和出库单的数量需要一致的
2023-02-19 09:38:33
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