请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


金蝶里客户应收期初数据是负数的-5069,但是实际上应该是-4966,但是销售出库单的期初数据也是5069,需要用出库单推销售发票的话金额不能改,现在只收到了一张金额是4841的发票,如果我下推发票的话按金额5069下推然后,在做一笔负数其他应收款调账,就可以了呢
答: 首先,你需要确认你的期初数据是否正确,因为这是后续所有操作的基础。如果你确定期初数据是-4966,那么你需要先调整期初数据。然后,你可以按照销售出库单的金额5069下推销售发票,这样发票的金额就会和出库单的金额一致。至于你只收到了一张金额是4841的发票,你可以先录入这张发票,然后再做一笔负数的其他应收款调账,将金额调整到正确的数额。这样,你的应收账款就会和实际情况一致了。
金蝶里客户应收期初数据是负数的-5069,但是实际上应该是-4966,但是销售出库单的期初数据也是5069,需要用出库单推销售发票的话金额不能改,现在只收到了一张金额是4841的发票,如果我下推发票的话按金额5069下推然后,在做一笔负数其他应收款调账,就可以了呢
答: 同学你好 这样就可以了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
不过我软件是会计期间建立的,只有一些期末余额,想根据这些数据填起初数据做资产负债表去填入金蝶软件起初帐套的起初数据,这个我需要怎么编制起初数据就是不能确定为收入的应收账款,这个已经发货了但是没有收到钱也没开票,库存商品,原材料,银行存款,应收票据,固定资产数据,预付了一份货款,其他就没有了,怎么编制呢
答: 你好; 你们是年中去建账是吗? 那你建账试算平衡了没有




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欢总在笑 追问
2023-07-21 13:31
青柠 解答
2023-07-21 13:31