送心意

朴老师

职称会计师

2023-04-14 13:40

同学你好
这样就可以了

追问

2023-04-14 13:44

这样不会让应收应付乱吧,后期他家在来发票以后我在做一笔正数的其他应收冲掉我之前做的负数其他应收就可以了吗

朴老师 解答

2023-04-14 13:53

同学你好
尽量还是同一个单位或者个人用一个往来科目

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是一个股东的可以。
2022-03-10 16:36:55
您好 借:其他应收款102938.38 贷:其他应付款102938.38
2023-05-29 08:56:14
你好 都是股东的可以
2022-03-10 16:22:51
你好 这种情况写一个说明 然后其他应收和其他应付对冲即可
2021-09-06 09:07:29
您好 请问其他应收跟其他应付都在法人名下吗
2020-11-23 10:28:23
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