送心意

999

职称注册会计师

2023-07-20 15:58

首先,你的做法是正确的,按照实际发生的原则入账是符合会计规定的。对于你之前计提的预估款项,如果实际发生的金额和你预估的金额有出入,那么你需要进行红冲调整,保证账面数据的准确性。

美满的衬衫 追问

2023-07-20 15:58

那我现在应该怎么操作呢?我需要重新开具发票吗?还是说我只需要在做账时进行调整就可以了?

999 解答

2023-07-20 15:58

你不需要重新开具发票,只需要在做账时进行调整就可以了。你需要将实际发生的金额和预估的金额进行对比,如果有差异,就需要进行红冲调整。同时,你也需要在汇算清时,根据实际发生的金额进行调整,确保税务申报的准确性。这样,你的账面数据和税务申报都能保持准确,避免出现问题。

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首先,你的做法是正确的,按照实际发生的原则入账是符合会计规定的。对于你之前计提的预估款项,如果实际发生的金额和你预估的金额有出入,那么你需要进行红冲调整,保证账面数据的准确性。
2023-07-20 15:58:49
同学,你好 红冲之前的暂估分录,然后按照发票重新做。不需要用到以前年度损益调整科目
2025-05-26 12:28:55
如果暂估的是根据真实的资料做的,就不调整
2022-09-02 16:06:53
那就借应付账款暂估贷利润,分配未分配利润。
2022-03-03 15:02:24
你好!需要调整差额
2021-04-12 13:52:05
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