已经申请了清算报备,法人的其他应付款转营业外收 问
同学你好,完全可以的 答
公司购入1075元的钢管用于桥下的护栏使用,请问计 问
您好,公司是生产类的企业吗? 答
老师 请问下公司是做冻库的,内账会计,主要做什么? 问
您好,这个一般做进货,出货,还有产生的费用,成本,这种你做个表就可以 答
老师,下午好!一般纳税人企业收到海关代理发来的信 问
是的,那个退税要做进项转出, 答
过节费要并入工资申报个税吗 问
对的 需要合并的工资一块算个税 答

老师,2022年2月增值税申报表里出现本期已缴税4616.11元,本期缴纳上期应纳税额4616.11元,期末未缴税额-4616.11元,(没有销售)这是怎么回事?
答: 这可能是由于你在上期的增值税申报中多缴了税款,所以在本期的申报中,系统自动将多缴的税款抵扣了。这就是为什么你看到期末未缴税额为负数,表示你实际上没有需要缴纳的税款。但是,如果你确定你在上期并没有多缴税款,那么这可能是系统错误,你需要及时与税务局联系,进行核实和调整。
这个例子本月没有缴纳增值税,甚至期末还有留抵税额,那么主表里面这个本期缴纳上月未缴增值税是怎么回事?实际本月没有交增值税啊
答: 你好,学员,这个申报表有问题的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师, 1 个月的税款 2 月份 逾期缴纳的,这期申报增值税申报表期初未交增值税显示了,我把已交的金额填在哪里?填在本期缴纳上期应纳税额里面,可以吗
答: 是的,您可以将已交的金额填写在增值税申报表的“本期缴纳上期应纳税额”这一栏里。 增值税申报表中的“期初未交增值税”这一项通常反映的是上期期末未缴的增值税额,而“本期缴纳上期应纳税额”则是用于记录本期实际缴纳的、对应于上期应缴但未缴的增值税额。 在您的情况下,由于1月份的税款在2月份逾期缴纳,因此这部分税款会被视为上期未缴的增值税,并在本期增值税申报表的“期初未交增值税”一项中显示出来。当您在2月份实际缴纳了这部分税款后,您应该将已交的金额填写在“本期缴纳上期应纳税额”这一栏中,以反映您已经完成了对上期未缴税款的补缴。
老师。1月申报表,应纳税额合计105.75元,2月缴纳(本期已缴税额17583.94元),那1月计提分录: 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 的金额应该是哪一个的?
老师。1月申报表,应纳税额合计105.75元,2月缴纳(本期已缴税额17583.94元),那1月计提分录: 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 的金额应该是哪一个的?
上期申报应缴增值税,但未正常缴,本期留抵递减上期未交增值税后,本期增值税申报表的留抵税额不对,上期增值税申报表上没有留抵税额,只有期末未缴税额,需要再去税务局修改吗?
增值税纳税申报表主表上,第25行期初未缴税额多缴为负数-30000,本月产生销项税额1500元为什么应纳税额会显示1500元。不应该抵销的吗?




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紧张的冬日 追问
2023-07-19 10:29
齐惠老师 解答
2023-07-19 10:29