请问,跨年取得费用票,如何做会计分录?

欢总在笑
于2023-07-19 03:56 发布 1150次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-07-19 04:03
跨年取得的费用票,会计分录的处理方式主要取决于你的会计政策和具体的费用性质。一般来说,如果这是预付费用,那么在取得时,你可以借记“预付账款”,贷记“现金”或“银行存款”。然后在新的一年开始时,根据费用的实际发生,再进行相应的会计分录,比如借记“各类费用”,贷记“预付账款”。
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跨年取得的费用票,会计分录的处理方式主要取决于你的会计政策和具体的费用性质。一般来说,如果这是预付费用,那么在取得时,你可以借记“预付账款”,贷记“现金”或“银行存款”。然后在新的一年开始时,根据费用的实际发生,再进行相应的会计分录,比如借记“各类费用”,贷记“预付账款”。
2023-07-19 04:03:39
你好
借:以前年度损益调整
贷:银行存款等
2022-04-08 21:41:42
老师:让我来解答你的问题吧。首先,如果支付的费用类款项,后才收到专票,会计分录应该是在支付时,支付科目借方,应付账款贷方;如果不是在同月取得专票,则需要在取得专票后,做一次调整,专票科目借方,应付账款贷方;如果取得的是普票,会计分录应该是普票科目借方,应付账款贷方,但由于普票不能作为税收凭证,因此可能会在以后的月份需要再做一次调整。至于根据银行回单做外账,可以但不建议,应该根据业务凭证,如发票、收据等做记账,做账也不得计提。
2023-03-17 13:06:51
你好 ; 1. 先支付 如果是当期的费用 ; 你 用不含税去做费用 处理 ; 借 管理费用等 ; 其他应收款-进项税 贷银行存款 ;收到专票 借 进项税贷其他应收款-进项税 2. 普票直接做 :借管理费用等贷银行存款 ; 到时发票直接收到附凭证后面去 3. 一般是先计提工资在当月; 在发放的时候 做发放分录处理
2022-03-30 09:15:30
你好,现在发票到了吗?当时暂估的分录怎么做的?
2022-04-08 17:31:52
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2023-07-19 04:03