先支付费用类款项,后收到专票,会计分录如何?如果不是在同月取得专票,又如何?如果取得的是普票,会计分录如何?根据银行回单做外账,是否可以,做账是否得计提,如发工资
刻苦的眼神
于2022-03-30 09:13 发布 3265次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-30 09:15
你好 ; 1. 先支付 如果是当期的费用 ; 你 用不含税去做费用 处理 ; 借 管理费用等 ; 其他应收款-进项税 贷银行存款 ;收到专票 借 进项税贷其他应收款-进项税 2. 普票直接做 :借管理费用等贷银行存款 ; 到时发票直接收到附凭证后面去 3. 一般是先计提工资在当月; 在发放的时候 做发放分录处理
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你好 ; 1. 先支付 如果是当期的费用 ; 你 用不含税去做费用 处理 ; 借 管理费用等 ; 其他应收款-进项税 贷银行存款 ;收到专票 借 进项税贷其他应收款-进项税 2. 普票直接做 :借管理费用等贷银行存款 ; 到时发票直接收到附凭证后面去 3. 一般是先计提工资在当月; 在发放的时候 做发放分录处理
2022-03-30 09:15:30

借:预付账款
贷:银行存款
2018-06-13 10:17:17

你好,你也具体看对笔是什么业务才能决定怎么做帐。
2021-10-13 09:57:53

你好 未支付成功就不需要做账
2019-03-15 16:49:05

您好!也要填的。不过这个是企业内部,看内部规定。
2017-03-14 10:08:58
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