老师,我6月公户付款支出费用,7月收到该笔费用的发票?我如果6月份确认费用,那没有原始单据,7月的票是不是不可以放在6月?如果该笔费用做在7月,又觉得实际的费用不是7月的。我们可以怎么处理呢?

小猪最晴天
于2023-07-17 14:24 发布 696次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好 可以放入6月凭证后面的
2023-07-17 14:28:25
你好,六月份借预付账款贷银行存款做的是这个吗?
2022-08-16 14:40:15
您好,这个的话,等于说,现在是录入了两次?
2024-08-10 23:34:40
若执行《企业会计准则》:
借:以前年度损益调整
贷:预付账款
(同时调整企业所得税和结转至利润分配)
若执行《小企业会计准则》:
直接计入 7 月费用:
借:管理费用 / 销售费用
贷:预付账款
两种处理均需确保发票在汇算清缴前取得以正常税前扣除。
2025-07-10 10:52:14
你好,最好不要这么做,七月份的,如果你做到六月份的凭证,后面税务局查账的话,他会要求企业写说明的。
2022-07-06 11:32:54
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