老师,公司注册之前6月30号发生了一笔费用(老板垫付),但是公司成立在7月28,然后8月份才有支出,才给老板报销的,金蝶我从7月开始建的账,那这笔费用应该怎么记才合适?

Katherine
于2020-09-29 18:22 发布 1342次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-09-29 18:24
你好,一块做到七月份就可以
七月份做费用,八月份做支出。
相关问题讨论
你好,一块做到七月份就可以
七月份做费用,八月份做支出。
2020-09-29 18:24:13
你好,学员,
1、我把这费用挂在7月,其他应付款-员工 8月支付时再做一笔 借:其他应付款-员工 贷:银行存款 对么?对的
2、原始单据附在7月份凭证后面的
2023-08-20 14:50:29
你好,要根据账面余额来交接。
2018-06-11 19:34:55
您好, 借成本费用 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-07-28 11:28:13
你好!
可以的
2019-10-01 17:09:01
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