老师,6月买的东西,6月到货,但是发票是7月到的,这样的话,可以把7月到的发票贴在6月的账本上吗?6月买的时候,我是借:预付账款 100 贷:银行存款100,东西到货的时候我没有做分录,现在发票到了,我可以这样吗?在6月的分录上,借:管理费用--办公用品100 贷:预付账款100 还是将这边分录做到7月份(发票到的月份)?

无痕浅墨
于2022-07-06 11:31 发布 1263次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-07-06 11:32
你好,最好不要这么做,七月份的,如果你做到六月份的凭证,后面税务局查账的话,他会要求企业写说明的。
相关问题讨论
你好,最好不要这么做,七月份的,如果你做到六月份的凭证,后面税务局查账的话,他会要求企业写说明的。
2022-07-06 11:32:54
:预付账款贷:银行存款 6月收到票以后,借:预付账款 贷:管理费用-办公用品
可以
2020-07-14 21:45:42
你好,可以这样操作
2021-02-24 15:25:49
是的,是这样账务处理的
2019-11-27 13:46:49
您好,借:管理费用-办公费 可以的,二级科目不用设太多(管费用-ERP使用费),因为年度汇缴时电子税务局的会计科目很少,到时还得自己把账套那么多二级科目进行分类匹配申报,
2023-09-25 05:18:53
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