老师您好 专票购买方没有认证 销方次月冲红和当 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师,公司员工出差深圳叫的滴滴顺风车,他回来报销 问
那个是协商好乘客承担过路费 答
老师我们从国外进口端子,进口报关单上的成交方式 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,一般纳税人,报关单必须当月的报关单申报在当 问
是的,报关单必须当月的报关单申报在当月收入 答
你好老师,想咨询一下公司和公司之间借款,借款利息 问
您好,收到利息计入其他业务收入 答

请问老师,如果我买办公用品,两千块钱,,没收到发票做分录,借,预付账款,贷,银行存款,然后,收到发票以后,做分录,借管理费用,贷,预付账款,对吗
答: 是的,是这样账务处理的
5月从公户打到员工个人私户上一笔钱,他去购买办公家具。他后续又拿票回来报销,这样可以吗? 比如他借的钱买的办公家具,我是先做的分录是借:预付账款贷:银行存款 6月收到票以后,借:预付账款 贷:管理费用-办公用品
答: :预付账款贷:银行存款 6月收到票以后,借:预付账款 贷:管理费用-办公用品 可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,6月买的东西,6月到货,但是发票是7月到的,这样的话,可以把7月到的发票贴在6月的账本上吗?6月买的时候,我是借:预付账款 100 贷:银行存款100,东西到货的时候我没有做分录,现在发票到了,我可以这样吗?在6月的分录上,借:管理费用--办公用品100 贷:预付账款100 还是将这边分录做到7月份(发票到的月份)?
答: 你好,最好不要这么做,七月份的,如果你做到六月份的凭证,后面税务局查账的话,他会要求企业写说明的。


无痕浅墨 追问
2022-07-06 11:35
郭老师 解答
2022-07-06 11:36
无痕浅墨 追问
2022-07-06 11:38
郭老师 解答
2022-07-06 11:40