老师,公司是一般纳税人开普票给客户,申报增值税 问
可以的,开的是一般税率就可以 答
老师,成立的公司没有业务所有都是零申报,但是现在 问
你好,按期信息采集,计税依据填写0 答
请问印花税按合同签订日期缴纳,老板忘给合同了,开 问
开发票时才给合同再报印花税,可以的 答
老师,问一下新注册个体户是定期定额方式的,需要申 问
新注册个体户是定期定额方式,不用申报 答
咨询下,北京地区公司满足什么条件,可以收到社保补 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

摘要:支付康强医疗人才网,1、借预付账款-康强医疗人才网,贷银行存款,2、借管理费用-办公费用,贷预付账款,第二笔业务:那冲转时,手工账,要不要登记呀?
答: 这样做,是对的冲转时,手工账,是要登记的啊
之前用4500元购买了一个俱乐部会员计次消费的软件,做了分录:借 预付账款,贷 银行存款。现在收到发票,借:管理费用(办公费)贷: 预付账款,可以吗?
答: 您好 这样账务处理可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,学堂会计实操有一个ERP一年使用费9800元,借:预付账款9800元 贷:银行存款 ,但是摊销的时候,老师没有讲怎么做这个分录,我知道摊销的时候:借 管理费用 贷:预付账款,但是管理费用的二级科目用什么?借:管理费用-办公费 还是借:管费用-ERP使用费麻烦稍详细解答一下,为什么用这个不用另一个,或者两个都不对谢谢
答: 您好,借:管理费用-办公费 可以的,二级科目不用设太多(管费用-ERP使用费),因为年度汇缴时电子税务局的会计科目很少,到时还得自己把账套那么多二级科目进行分类匹配申报,
业务120 ,摊销本月费用,办公室租金30000,汽车20000,做的是借:管理费用贷:预付账款 为啥要怎么处理呢?没有懂不用预付不可以吗?直接用银行存款
老师 公司付的办公楼3个月租金,2月末付,3月开始租,2月付的时候 借预付账款,贷银行存款3月末结转费用 借管理费用 贷预付账款这样可以吗?3月末没有收到发票
会计基础 权责发制的 这样记对吗?预付管理费用-办公费 银行存款12/31年终时调整时管理费用-办公费 预付管理费用-办公费
请问老师,如果我买办公用品,两千块钱,,没收到发票做分录,借,预付账款,贷,银行存款,然后,收到发票以后,做分录,借管理费用,贷,预付账款,对吗
老师你好,就是我们购买办公用品,未收到发票是借:预付账款-供应商 贷:银行存款 收到发票借:管理费用-办公费 贷:预付账款-供应商 是这样吗?










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