我公司12月18号是9810模式报关出口,是出口到海外 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
企业人数超过30 人想享受残保金是不是找有残疾 问
就是残疾人的安置比例到达总人数1.5%,必要要交满1年社保,退休的残疾不行 答
老师,问一下民非社区卫生院给员工租宿舍,是村里的 问
可以先入账,汇算清缴做调减 答
直播间赠送赠品,这个账怎么做收入,需要确认成本吗, 问
您好,这个视同销售就可以了 答
请问老师,公司出售房产预备缴纳土地增值税,立项和 问
- 国有土地使用权出让/转让合同、地价款支付凭证(银行回单)、契税完税凭证 - 土地出让金票据、拆迁补偿协议及签收凭证、青苗补偿等相关合同与支付记录 - 土地成本分摊说明(按可售面积等合理口径)及相关计算表 答

一般纳税人借方:应交税费-应交增值税-进项税额 5000 贷方:应交税费-应交增值税-销项税额 6000那么计提增值税是以下做法正确吗?如:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000
答: 您好!第二个是对的,但是第一个没有这种做法
老师,结转增值税分录 借: 应交税费-应交增值税-进项税额10000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额11000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交税费-未交增值税这样做的分录是否正确?
答: 你这个第一个分录做反了吧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好!上月留抵税额1000,本月销项税额3000,进项税额1000你看我这样做账对吗?借:应交税费-应交增值税(销项税额)3000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)1000 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2000借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2000 应交税费-应交增值税进项税额-1000贷:应交税费-未交增值税1000下月拿到扣税凭证后借:应交税费-未交增值税1000 贷:银行存款1000
答: 同学你好,是对的你的分录




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徐二 追问
2018-01-06 16:45
宋生老师 解答
2018-01-06 16:45
徐二 追问
2018-01-06 16:50
宋生老师 解答
2018-01-06 16:50
徐二 追问
2018-01-06 17:00
徐二 追问
2018-01-06 17:30
宋生老师 解答
2018-01-07 08:52