老师,你好,电商税是不是有改革了? 问
你好,中国没有电商税这个税种 答
你好,老师,请问企业当月已销售货物,已收款,但购货方 问
可以下月才开专用发票给购货方 答
您好,老师麻烦问一下我们有家供应商因为支板质量 问
对方不会给你开发票的,开给扣款通知就行 答
老师们好,我们这有个个体户是种植葡萄的,现在准备 问
同学,你好 然后专管员说只要开了票就要变成查账征收方式,有相关的文件吗? 这个没有文件的,这个是税务局核定的 如果用个人名义代开自产自销农产品的发票又是什么程序呢? 直接电子税务局开具就行 答
请问建筑工程的收入是怎么确认的 问
同学你好 按完工比例确认 答

比如说12月份收到的发票抬头名称有误,在12月已认证成功。红字信息表在1月份开,那进项税转出是报12月份的税时转还是报1月份的税时转出?
答: 你好,在一月份做进项转出,就是报一月税时
12月份取得的进项发票开据有误,在12月底已经认证过了,2019年1月初发现有误并由我方负责开据了红字专用发票信息表,我是在申报2018年12月份的税的时候做进项税转出,还是在2019年1月份做进项税转出?
答: 同学 您好 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》)以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
12月份开的红字申请单,1月份正常申报纳税了,1月报税后,厂家反馈红字申请单开具有误,于是,我在1月份重新开了一张,并在大厅柜台把12月份的红字申请单删除。今天我在报税时,出现问题,1月份的红字申请单还是要做进项税额转出,申报系统自动比对,但如果再转出,等于转了两遍,在申报报表里如何处理?
答: 您好,申报表里填写进项转出,一正一负,抵消后为0即可,如果不能填写,到税务局报税大厅窗口进行非正常申报处理。

