公司作为购买方,10月取得的进项发票已经认证了。12月份由于退货,所以昨天我填写上传了红字信息表,故申报12月份的增值税时,要依据~我填写的红字信息表做进项转出,对吧?但是销售方无法在12月开出红字发票给到我司先问一下,12月份如何做会计分录?
既来之,则安之
于2018-12-26 14:45 发布 606次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息