老师,您好,这个是清算的报表,帮我看看哪里有问题? 问
你好,正在回复题目 答
老师,为啥第四季度的企业所得税申报的界面是这样 问
你好填我们的也不是这样的,上去需要填写应付职工薪酬那个 答
老师这个部分是不是一般纳税人填呀,我填这个小规 问
是的,你是小规模就是那样填,免税 答
企业所得税的报表中,从业人数季初是指的哪个月。 问
您好,三季度季初是指的七月初报个税的人数 答
我想咨询一下关于退租金问题,因为属于简易计税,没 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

公司作为购买方,10月取得的进项发票已经认证了。12月份由于退货,所以昨天我填写上传了红字信息表,故申报12月份的增值税时,要依据~我填写的红字信息表做进项转出,对吧?但是销售方无法在12月开出红字发票给到我司先问一下,12月份如何做会计分录?
答: 12月份要根据对方开的红字发票才能做进项转出 如果12月份销售方无法开出红字发票 你不需要做账务处理 申报跟账务处理都是收到红字发票后
开具红字增值税进项票转出的会计分录
答: 你好,红字增值税进项票应当是做进项负数,而不是进项税额转出啊 借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,9月份己认证做帐了的进项发票,现在发现对方开错了,要求对方开了红字发票,我也做了进项转出, 怎么做会计分录呢?
答: 同学 你好 收到对方红字发票的时候 做一份跟对应蓝字发票相同的红字分录就可以了









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