老师,这种算劳务票吗?我看都是建筑服务的?? 问
这个不是劳务发票,这个是带着操作员的机械租赁 答
老师红冲了发票,查票为什不显示红冲发票这几个字, 问
那个是系统问题,你查到负数冲了就完事了哈 答
我们公司所有的销售都是次月开票,取得成本票也是 问
来说,是根据权责发生制当月做无票收入成本暂估,然后下一个月红冲再做发票的 答
公司有个商品房租给个人,发票怎么开,开租赁费吗 问
你好,开租赁费,只能开普票。 答
这个是怎么算出来的? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

挂在个人头上的应付账款可以直接做:借 应付账款——推广费 **** 贷:应付账款——推广费 ***公司吗
答: 你好!可以的。可以这样调
一个经济业务是支付推广费挂应付账款,开来了一部分发票,退回了一部分款,还有一点点没有退回,没有退回的这部分可能不会给了,这个怎么做账
答: 你好,应付账款现在借方有余额的吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,去年暂估的费用,今年取得的发票金额大于暂估的借:营业费用-推广费 603780贷:应付账款XX 603780今年收到的发票上金额是64199.59+税额3851.98请问这个怎么做账?具体分录怎么写
答: 差异的金额不用管吗 借:营业费用-推广费 64199.59 借:应交税金_应交增值税_待认证进项税额 3851.98 贷:应付账款XX 68051.57 是这样做吗






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墨 追问
2023-07-12 17:08
郭老师 解答
2023-07-12 17:10