送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-01-04 16:56

您好!不行的。你账上要按规定来。 
是其他应收

喜悦的海燕 追问

2018-01-04 17:03

工资计提的时候是贷 其他应付款一住房公积金,冲回来怎么能冲其他应收呢?

宋生老师 解答

2018-01-04 17:04

您好!哦。你当时如果是做了其他应付就做其他应付。我不知道之前怎么做的啊。

喜悦的海燕 追问

2018-01-04 17:05

我想问的是金额那样写对吗?因为个人实际付的1380

宋生老师 解答

2018-01-04 17:06

你好!是对的。你外账是这样做,一人一半。

喜悦的海燕 追问

2018-01-04 17:20

可是原来会计计提的时候不是按一半一半计提的,所以现在有余额

喜悦的海燕 追问

2018-01-04 17:22

这个应该怎么调呢?

宋生老师 解答

2018-01-04 17:25

你好!你红字冲减之前的凭证,然后做正确的就好了

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相关问题讨论
您好!不行的。你账上要按规定来。 是其他应收
2018-01-04 16:56:05
您好:第一步计提公积金:应付职工薪酬-住房公积金(公司部分) 其他应付款-住房公积金(个人部分) 第二步:结转公积金, 把公司部分的转入管理费用 第三步:缴纳公积金:把第一步贷方的公积金金额,用银行存款支付出去。
2019-04-16 16:15:22
不对的,计提只能是公司负担的部分 借:管理费用 贷:应付职工薪酬--公积金 计提工资时 借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬 实际发放时 借:应付职工薪酬,贷:其他应收款-住房公积金、银行存款 应交税费--应交个人所得税 实际缴纳公积金时 借: 应付职工薪酬--公积金 其他应收款-住房公积金 贷:银行存款
2019-04-01 15:23:22
你好 计提 是做 借:管理费用-住房公积金 贷:应付职工薪酬-住房公积金 缴纳 做借应付职工薪酬-单位部分 其他应收款-个人部分贷银行存款 计提是单位部分的哈
2020-03-17 15:51:58
一、计提社保只计提公司承担的社保 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、缴纳时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 公积金也是一样的处理
2020-02-04 20:32:59
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