老师公司给个人借款,不是股东,快一年了没有还,需要 问
不是职工 不是股东没关系 答
你好老师,公司交完车购税之后,怎么做账 问
你好,那个跟车的买价一起计入固定资产 答
你好,货已发发票已开,委托外单位成本票还没开回来, 问
您好,这个可以先暂估入账的 答
老师,请问我们3月预付了4-6月的租金。3月底收到了 问
同学,你好 4月份的时候怎么入账呢? 借:管理费用-租金 贷:其他应付款 答
我咨询一个问题,如果公司跟融资租赁方式,贷款买个 问
那个没有发票的要做纳税调增 答

借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 其他应付款—应付社保款 贷:银行存款因为先录的系统再申报缴纳,但是申报前部分人员调整了基数,但是系统上面现在反签更改不了,(计提的管理费用和实际缴纳的是一致的),调整分录如下,可以吗 借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 -1000 应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 -100 应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 -15 贷:银行存款 -1115
答: 你好,借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 -1000 应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 -100 应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 -15 借:银行存款 1115
计提社保费的会计分录借:管理费用--社会保险费(单位部分)贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)发放工资时:借:应付职工薪酬--工资(应发数)贷:其他应付款--社会保险费(个人部分)银行存款(实发数)缴纳社保费的会计分录:借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)其他应付款--社会保险费(个人部分)贷:银行存款 是这样做的吗
答: 对的是的,是这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:计提和缴纳社保的分录这样做对吗? 计提6月份社会保险费 借:管理费用-社保费 3,255.36 计提6月份社会保险费 贷:应付职工薪酬-社会保险费 3,255.36 缴纳6月份社会保险费 借:应付职工薪酬-社会保险费 3,255.36 缴纳6月份社会保险费 其他应收款-养老保险 1,137.00 缴纳6月份社会保险费 其他应收款-医疗保险 284 缴纳6月份社会保险费 贷:银行存款-建设银行 4,676.36
答: 你好,是的,是这样的过程










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