老师好,这张单还需要做凭证吗?不做凭证的话,留着黄色的挂账单不知道干什么用?谢谢~~ 先收到交来蓝色的留签单 做凭证:借:应收账款-A,贷:主营业务收入 次日:收到余下的白黄单。但客人还是没有付款。一般付款会用白单做冲减凭证给财务。 现在是: 这两张原始的单是先不做凭证,等客人付款后再做凭证, 还是需要先用黄色单先做借:应付账款-A,贷应付账款-A,把黄色挂账单交给财务? 一张一式4联的单, 白:留底,红:客人,黄:挂账(有权限的人),蓝:留签(没有权限的人先挂账)

小炎
于2023-06-25 11:58 发布 799次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-06-25 12:00
你好,这个是发货单还是什么的。
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你好,这个是发货单还是什么的。
2023-06-25 12:00:18
借库存商品贷预付账款,
借主营业务成本贷库存商品
2023-08-21 14:49:19
你好,你所指的冲账是哪一笔?
2016-06-01 08:42:08
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
对于这种跨年度的记账错误更正,您可以通过以下步骤进行处理:
1.编制更正凭证借:预收账款贷:应收账款
2.在摘要中注明“更正[具体年份]第[凭证号]凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
这样处理可以纠正之前的错误记账,使账务记录准确反映业务实际情况。
例如,如果错误发生在 2023 年 12 月的第 50 号凭证,那么在 2024 年进行更正时,摘要可以写为“更正 2023 年 12 月第 50 号凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
2024-07-05 13:57:35
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