您好,销售商品的分录记成了 借 应付账款2万 ,贷主营业务收入、销售税额 本来应该是借 应收账款2万元,用错了科目 跨年后,期初余额 应付账款2万写负数对吗? -20000吗?

标致的春天
于2023-05-06 12:29 发布 319次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
借应收账款
贷应付帐款
做这个就行
正数
2023-05-06 12:32:29
你好,咱先根据账上这些情况找到原因,然后针对这个原因调整,比如少记了收入,咱就把收入不记上。
2023-04-27 17:30:01
1.总包代发工资到劳务公司农民工账户由于总包公司代发工资,但这笔款项实际上是你们公司应付给劳务公司的工资款项,因此你们公司并不直接产生对总包的应收账款(工资部分)。如果你们公司已经计提了这笔工资费用:借:劳务成本(或类似科目,代表你们应付给劳务公司的工资)贷:应付账款-劳务公司当总包公司代发工资时(假设你们收到了总包公司的通知或确认):借:应付账款-劳务公司(工资部分)贷:其他应付款-总包代发工资但你们并没有实际的银行存款流入,因为工资是直接支付给农民工的。
2.我们开总的工程票给总包(包含工资金额)当你们开具发票给总包时:借:应收账款-总包(全额,包括工资和材料款)贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)
3.劳务公司给我们代开票(开票给我们,他们申报个税)假设劳务公司已经为你们代开了发票,并且你们需要确认这笔劳务成本:借:劳务成本(或类似科目,金额与劳务公司发票一致)应交税费-应交增值税(进项税额,如果发票是增值税发票)贷:其他应付款-劳务公司(发票金额)
4.总包回款(因为工资已经发到劳务公司农民工账户了)当总包公司回款时:借:银行存款贷:应收账款-总包(全额,包括工资和材料款)你们需要向劳务公司支付工资和可能的劳务费用:借:其他应付款-劳务公司(工资和劳务费用总和)贷:银行存款如果之前还有“其他应付款-总包代发工资”的挂账,你们也需要结清它:借:其他应付款-总包代发工资贷:银行存款(或可能冲减其他应付款-劳务公司,如果之前挂账的是劳务公司)
2024-05-08 10:59:57
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
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