送心意

朴老师

职称会计师

2023-06-14 11:12

同学你好
原分录负数红冲暂估的
然后按照发票做账

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相关问题讨论
同学你好 原分录负数红冲暂估的 然后按照发票做账
2023-06-14 11:12:37
借:原材料 贷:其他应付款暂估
2018-11-17 16:40:22
您好,看下这个归纳,各种情况都有。http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=428482&fromuid=200981
2020-01-12 23:17:29
您好 借:库存商品等 不含可抵扣进项税额 贷;应付账款-暂估 收到发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2020-01-13 13:33:02
你好 暂估入库 借;工程施工——合同成本 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;工程施工——合同成本 根据发票入账 借;工程施工——合同成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-06-11 10:57:20
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