暂估款发票收到后怎么做会计分录?

优雅的柚子
于2023-06-14 11:12 发布 682次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
原分录负数红冲暂估的
然后按照发票做账
2023-06-14 11:12:37
你好,是的需要把暂估的冲销了。
2022-01-10 11:19:18
你好
收到发票了,同时付了款
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
2022-03-31 10:27:39
收到发票,你需要红冲暂估,然后再做发票的,这个发票放到年后就可以用1000年的损益调整来做。
2022-03-14 17:45:46
你好,是的,是这样处理的
2022-01-10 11:20:00
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