送心意

朴老师

职称会计师

2023-06-14 11:12

同学你好
原分录负数红冲暂估的
然后按照发票做账

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相关问题讨论
同学你好 原分录负数红冲暂估的 然后按照发票做账
2023-06-14 11:12:37
你好,是的需要把暂估的冲销了。
2022-01-10 11:19:18
你好 收到发票了,同时付了款 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
2022-03-31 10:27:39
收到发票,你需要红冲暂估,然后再做发票的,这个发票放到年后就可以用1000年的损益调整来做。
2022-03-14 17:45:46
你好,是的,是这样处理的 
2022-01-10 11:20:00
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