购货暂估的会计分录怎么做的,发票未到,暂估,下月发票到了冲暂估对吗?

垚
于2022-01-10 11:18 发布 657次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,是的需要把暂估的冲销了。
2022-01-10 11:19:18
你好,是的,是这样处理的
2022-01-10 11:20:00
一般情况下,可以按月份叠加一起暂估,如果发票未到的情况下,可以延迟冲暂估,但是要注意开票时间不要超过两个月。
2023-03-07 19:18:58
你好!
按规定,需要暂估的
借固定资产
贷应付账款…暂估
2022-03-26 16:00:44
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-10-22 21:16:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


