送心意

朴老师

职称会计师

2023-06-12 11:54

应补交税额为负数,说明企业多缴了增值税,可以申请退税,也可以抵下期应交增值税

婉儿 追问

2023-06-12 11:56

我想问一问,是不是这个月本来应该缴纳的税费没有缴纳增值税就直接作为欠税金额累计起来了?我查询我这边是这个样子对吗?

婉儿 追问

2023-06-12 12:00

在税务局的增值税申报表中?

朴老师 解答

2023-06-12 12:06

同学你好
对的
是这样的哦

婉儿 追问

2023-06-12 12:20

那为什么去年申报的5月和6月的没有缴纳还会再23年5月和6月查询的时候还有税费缴纳项呢?那是改缴呢还是不用管呢?

朴老师 解答

2023-06-12 12:36

公司给你申报的时候可以给你补交以前两个月的
但是不能补交很多

婉儿 追问

2023-06-12 12:46

您意思在电子税务局申报的时候可以2个月不缴纳税费,后期可以补交?可是电子税务局不是每个月都累计到欠费金额了嘛,和当月应交税费总计都会统计到期末未缴税额嘛,后面有月份慢慢已经缴纳了的,为什么23年还回有记录让缴纳,我这手动缴纳后不是又出现多缴纳情况了嘛

朴老师 解答

2023-06-12 12:50

同学你好
不好意思
我以为你是刚才问补交社保的那个学员呢
没有交的税费都要补交的

婉儿 追问

2023-06-12 13:08

老师,我这个问题可能没有系统化问出来,是这样子去年5月6月有税费没有缴纳,电子税务局增值税申报表主表已归纳为欠税栏33行,期末未缴税额32行(包含了33行的欠税)到下月的时候归到期初未缴税额25行了,然后到9月和10月的时候又一点一点的缴纳的了这个25行的税额,所以应该是不欠5月和6月的税额了,但是23年5月6月查询税费缴纳的时候有这笔款需要缴纳我就手动操作缴纳了,但是操作后发现应该在去年9月10月时候和本期的费已经缴掉了,所以现在出现了多缴纳税款的现象,这后期应该怎么办呢?

朴老师 解答

2023-06-12 13:12

同学你好
多交的算预缴的

婉儿 追问

2023-06-12 13:30

嗯嗯,好的,我还没有明白的是22年5月6月申报了按理下月15号会自动扣为什么没有扣?怎么就自动归到下次的欠税了呢?

朴老师 解答

2023-06-12 13:38

这个是延期缴纳 了吧

婉儿 追问

2023-06-12 13:42

怎么办理延期缴纳呢?在去年9月10月时候陆续有缴纳过的,为什么还会在23年5月6月出现还需要缴纳项?

朴老师 解答

2023-06-12 13:48

同学你好
1.
纳税人登录电子税务局后,点击【我要办税】-【税务行政许可】
2.
选择【对纳税人延期缴纳税款核准】进入申请延期缴纳税款申请表。
3.
进入申请表页面,勾选确定“申请缴纳税款税种”,“税款所属期起”、“税款所属期止”系统自动带出。

婉儿 追问

2023-06-12 14:05

我这里面没有这个模块

朴老师 解答

2023-06-12 14:13

同学你好
那你问问当地12366哦

婉儿 追问

2023-06-12 14:22

好的,明天去税务局问问,我这个是怎么回事吧

朴老师 解答

2023-06-12 14:29

同学你好
直接问12366就可以了

上传图片  
相关问题讨论
您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税 你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...