老师,我发现最近报税我错了嘛,去年5月和6月份报的税没有缴纳,按照增值税报表已经归为欠缴税款,后来9月份的时候把这欠缴税款一笔一笔慢慢都缴掉了,剩下411.41没有缴,这次5月和6月查询税费缴纳的时候我就手动给缴纳了去年申报没有缴纳的税款,可是现在这样缴纳了又出现多交为负数的现象32行,这怎么处理呢,后期慢慢抵吗?
婉儿
于2023-06-12 11:52 发布 419次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-06-12 11:54
应补交税额为负数,说明企业多缴了增值税,可以申请退税,也可以抵下期应交增值税
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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