- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论
先计入预付账款等收到发票再转入费用。
2017-12-25 13:27:56
有发票就不能记入预付账款
2018-12-19 20:47:54
你好
最后一个分录金额是1000
还是按月分摊
2020-07-30 23:50:37
你好,记入开发成本间接费用
2019-06-11 22:48:47
收到发票借管理费用负数贷预付负数
借管理费用贷预付
现在不用待摊费用了
2020-07-30 23:49:52
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