就月末还未对账,那这部分我要做暂估收入,还是发出商品呢
美满的衬衫
于2023-06-05 09:09 发布 253次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好。如果您还没有在合同约定收款,实际没有销售,就计入发出商品。
2023-06-05 09:18:30

你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
2017-11-17 19:31:04

你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
2017-11-17 19:31:00

你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
2017-11-17 19:30:49

你好,根据实际收到的发票做购进处理,之前成本有误差需要做调整,在取得发票的当月月末做调整
2017-11-17 19:30:46
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