老师,汇算清缴表,需要补交所得税,而且还不能涉及增 问
打开:A105000 纳税调整项目明细表 往下找到: - 二、扣除类调整项目(第12行) - 最后一行:第30行 “其他” 填法(第30行): - 第1列 账载金额:填你暂估的金额(比如 10万) - 第2列 税收金额:填 0(税法不认) - 第3列 调增金额:自动算出 10万 答
小规模报企业所得税年报时,25年公司交过社保,但是 问
您好,这个你填去年计提的社保就可以 答
我们公司既卖猪肉牛肉羊肉免税的,也卖一些加工过 问
你好,成本和收入都要单独核算的需要 答
请问老师,我们跟一个单位签订了合同,派部分我们的 问
你好,这部分派遣人我们不需要计提,又不是我们支付实际 答
用农产品核定抵扣,是不是进项发票都不是专票的 问
对这种情况一般也不要专票 答


一般纳税人当月的进项发票什么时候认证,比如8月报7月份的税 那7月份的进项税是7月份认证还是8月份认证呢
答: 你好。学员,什么时候都可以,现在取消认证期了
签得总公司的合同,能不能开分公司的发票?如果想开分公司的发票怎么操作?因为总公司是小规模,分公司是一般纳税人,需要进项税发票,所以想问问这种情况怎么办?
答: 你好,实际业务是谁来做的?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们是一般纳税人,我们购买商品做为赠品送给客户,购买的赠品有进项税发票,我该怎么做分录呢?
答: 视同销售 借销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借主营业务成本 贷库存商品







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cuicui???? 追问
2023-06-04 11:59
家权老师 解答
2023-06-04 12:01