老师,4月份的时候公司买材料支付了8万,当时对方没给我们开票,所以我暂估了成本,借工程材料成本8万,贷银行存款8万,月末结转 借主营业务成本,贷工程材料成本。然后5月份对方普通发票开了5万后,留了3万普通发票6月1号开,想问一下老师,我5月收到5万的普通发票该怎么做分录呢,6月收到3万的普通发票分录又该怎么写

霸气的酸奶
于2023-06-02 09:25 发布 376次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2023-06-02 09:27
你好!暂估时分录体现暂估两个字了吗?总的金额没有差异吧
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你好!暂估时分录体现暂估两个字了吗?总的金额没有差异吧
2023-06-02 09:27:14
同学,你好,可以直接按你写的这样做
2022-05-18 09:58:05
你好,学员,可以的,没问题的
2022-10-19 23:06:18
你好,冲销之前的这笔分录,然后根据发票做一笔分录
2018-04-11 17:21:20
你好 可以的,后面回来发票就行 汇算前没回来发票纳税调整
2022-03-01 14:44:45
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