老师,4月份的时候公司买材料支付了8万,当时对方没给我们开票,所以我暂估了成本,借工程材料成本8万,贷银行存款8万,月末结转 借主营业务成本,贷工程材料成本。然后5月份对方普通发票开了5万后,留了3万普通发票6月1号开,想问一下老师,我5月收到5万的普通发票该怎么做分录呢,6月收到3万的普通发票分录又该怎么写
霸气的酸奶
于2023-06-02 09:25 发布 291次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2023-06-02 09:27
你好!暂估时分录体现暂估两个字了吗?总的金额没有差异吧
相关问题讨论

你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

你好
销售货物结转成本是
借:主营业务成本,贷:库存商品
有的支付的支出就是成本的,也会这样处理
借:主营业务成本,贷:银行存款
比如租入的资产转租,发生的租金支出,就可以直接计入主营业务成本
2018-12-07 08:41:13

你好!暂估时分录体现暂估两个字了吗?总的金额没有差异吧
2023-06-02 09:27:14

这个是暂估少了?少这么多啊?100000-12000
2020-02-12 19:51:58

你好,可以这样操作
2021-02-25 17:45:04
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