以前年度已经出口退税,但是函调以前年度上游供应商未通过,以前已退税对应一笔出口销售额需要转内销。补缴了已退税的增值税,和转内销产生的销项税额和附加税+滞纳金。涉及到的会计科目有哪些

22年注会协议班 朱陈诚
于2023-05-25 12:20 发布 445次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-05-25 12:31
同学你好
计入营业外支出和应交税费
相关问题讨论
是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58
同学你好
计入营业外支出和应交税费
2023-05-25 12:31:39
你好!你的理解是正确的
2024-02-26 10:43:58
你好,结转销项税额、进项税额
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2022-06-22 16:05:53
您好,当月没申报出口退税,不需要做出口退税相关的分录
2022-01-16 10:38:38
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