老师,我在22年有暂估数据,23年4月收到了他们开出来的发票,我是不是在做23年4月账的时候先红冲22年的那笔暂估,然后对应的在写一笔分录把正确的数据写上去并且把发票贴在这个对的凭证后面?

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于2023-05-22 16:14 发布 1029次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-05-22 16:14
你好,是的,就是这样子做。
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你好,是的,就是这样子做。
2023-05-22 16:14:58
22年底可以暂估成本,能暂估的话,等发票来了是附在暂估凭证后面
2023-01-12 09:44:29
同学你好
对的
这样做的分录就可以
2022-02-23 12:36:39
嗯,你好有这样做的,在实操中有这样。
2022-02-25 15:08:20
借应付账款,贷,利润分配,未分配利润。借利润分配,未分配利润待应付账款:
第一个是红冲。
第二个是做发票。
2024-05-13 10:52:23
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2023-05-22 16:17
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2023-05-22 16:21