送心意

姚老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2017-12-19 15:50

你好,你这样做是可以的。但是我建议你第一笔分录,不要分别挂预收账款和应收账款,这样后期对账很麻烦,可以用最开始第一笔分录用的预收账款来核算就好了,预收账款借方余额反映的就是应收账款。

Vańnié 追问

2017-12-19 16:30

……不明白…… 写不平…… o(╥﹏╥)o

Vańnié 追问

2017-12-20 15:29

老师可以告诉我第一笔分录应该怎么记吗 预收账款记多少?我想不明白

姚老师 解答

2017-12-20 17:54

你好,我的意思是,你可以应收账款的金额也计入到预收账款。这样核算后期对账会比较方便。

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你好,你这样做是可以的。但是我建议你第一笔分录,不要分别挂预收账款和应收账款,这样后期对账很麻烦,可以用最开始第一笔分录用的预收账款来核算就好了,预收账款借方余额反映的就是应收账款。
2017-12-19 15:50:38
你好,不用的,你增值税抵减了,附加税本期的计算计提基数就小了
2020-01-22 11:45:22
你好,是附加税的计提分录?
2017-08-08 16:35:53
您好 计提附加税的凭证不用贴银行回单
2019-04-12 12:26:49
你好,我们是按代开发票的税额计算增值税的销项税额,然后再计入附加税,所以是转出前做的
2020-01-13 18:53:54
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