上个月收到部分合同款39200.00 然后需要我们开全部款98000.00发票给他们交了增值税2854.37和附加税199.81我的凭证可以这样做吗(不用管余额)
Vańnié
于2017-12-18 11:38 发布 992次浏览




- 送心意
姚老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2017-12-19 15:50
你好,你这样做是可以的。但是我建议你第一笔分录,不要分别挂预收账款和应收账款,这样后期对账很麻烦,可以用最开始第一笔分录用的预收账款来核算就好了,预收账款借方余额反映的就是应收账款。
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你好,你这样做是可以的。但是我建议你第一笔分录,不要分别挂预收账款和应收账款,这样后期对账很麻烦,可以用最开始第一笔分录用的预收账款来核算就好了,预收账款借方余额反映的就是应收账款。
2017-12-19 15:50:38

你好,不用的,你增值税抵减了,附加税本期的计算计提基数就小了
2020-01-22 11:45:22

你好,是附加税的计提分录?
2017-08-08 16:35:53

您好
计提附加税的凭证不用贴银行回单
2019-04-12 12:26:49

你好,我们是按代开发票的税额计算增值税的销项税额,然后再计入附加税,所以是转出前做的
2020-01-13 18:53:54
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