预付房租时我做的预付款贷银行,每月分摊借管理贷预付,现在开了专用发票,收到发票怎么入分录呀,谢谢

袁袁9719334
于2023-05-15 13:20 发布 678次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借预付账款,借管理费用负数
借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
2023-05-15 13:21:57
学员你好,发票金额和预付账款金额有差额吗,没有差额的话发票直接贴到5月份凭证后就可以(相当于发票未及时收回),如果有差额本月调整差额发票作为附件
2022-12-07 11:23:31
是的,你的理解是对的。
2025-12-11 15:01:27
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
2025-01-07 15:52:47
你好,不对的。一个季度付款的,用预付账款科目不用长期待摊费用。
2022-09-29 16:41:31
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