预付房租时我做的预付款贷银行,每月分摊借管理贷预付,现在开了专用发票,收到发票怎么入分录呀,谢谢
袁袁9719334
于2023-05-15 13:20 发布 547次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借预付账款,借管理费用负数
借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
2023-05-15 13:21:57

学员你好,发票金额和预付账款金额有差额吗,没有差额的话发票直接贴到5月份凭证后就可以(相当于发票未及时收回),如果有差额本月调整差额发票作为附件
2022-12-07 11:23:31

借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
借:管理费用 负数
2019-05-24 13:54:16

已经摊销完了吗?
2017-08-26 17:14:12

收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14 09:13:15
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