送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-05-15 13:21

借预付账款,借管理费用负数

借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。

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借预付账款,借管理费用负数 借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
2023-05-15 13:21:57
学员你好,发票金额和预付账款金额有差额吗,没有差额的话发票直接贴到5月份凭证后就可以(相当于发票未及时收回),如果有差额本月调整差额发票作为附件
2022-12-07 11:23:31
是的,你的理解是对的。
2025-12-11 15:01:27
你好,你这个收到发票直接冲减预付就可以了。你有没有抵扣的?没有抵扣的话直接贴到预付账款的这个凭证上去。
2025-01-07 15:52:47
你好,不对的。一个季度付款的,用预付账款科目不用长期待摊费用。
2022-09-29 16:41:31
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