老师您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借预付 贷银行,之后每个月是摊销借管理费用 贷预付账款,本月收到发票应该怎么做分录呀,谢谢老师

独特的朋友
于2022-12-07 11:22 发布 868次浏览
- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
相关问题讨论
学员你好,发票金额和预付账款金额有差额吗,没有差额的话发票直接贴到5月份凭证后就可以(相当于发票未及时收回),如果有差额本月调整差额发票作为附件
2022-12-07 11:23:31
1.建议将财务报表修改正确后再进行申报 2.5月申报表和6月申报表的差异可以暂时不处理。
2020-06-14 15:46:51
您好,这个是可以先做到预付账款的
2022-04-12 20:31:06
你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
同学你好
是什么会计准则
2024-10-16 10:51:30
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