7月份付的房租,做的借预付,贷银行,后期每月分摊做的接管理费用,待预付,现在发票到了,也认证了,要怎么做账

安安
于2017-10-20 14:44 发布 1285次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-10-20 14:46
分摊时的分录应该是:
借:管理费用——租赁费
贷:长期待摊费用——租赁费
发票到了的分录是:
借:长期待摊费用——租赁费
贷:预付账款
是这样做分录处理的
相关问题讨论
分摊时的分录应该是:
借:管理费用——租赁费
贷:长期待摊费用——租赁费
发票到了的分录是:
借:长期待摊费用——租赁费
贷:预付账款
是这样做分录处理的
2017-10-20 14:46:19
关键是你是一般纳税人吗?
2022-01-06 14:36:41
借预付账款,借管理费用负数
借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
2023-05-15 13:21:57
不用待摊费用
借:预付账款-宿舍费用 贷:银行存款
借管理费用
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷预付
2022-01-13 11:15:51
然后分12个月摊销分录是一样的,金额是一样的。
借管理费用,等待预付账款。收到发票时把这个分路红冲再按发票做个这个分录。
2023-06-15 15:41:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



安安 追问
2017-10-20 14:48