送心意

李爱文老师

职称会计师,精通Excel办公软件

2017-10-20 14:46

分摊时的分录应该是: 
借:管理费用——租赁费 
贷:长期待摊费用——租赁费 
发票到了的分录是: 
借:长期待摊费用——租赁费 
贷:预付账款 
是这样做分录处理的

安安 追问

2017-10-20 14:48

只有5个月,之前的会计就直接充预付了,而且已经分摊2个月了,现在发票到了,认证了,我要怎么处理

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分摊时的分录应该是: 借:管理费用——租赁费 贷:长期待摊费用——租赁费 发票到了的分录是: 借:长期待摊费用——租赁费 贷:预付账款 是这样做分录处理的
2017-10-20 14:46:19
关键是你是一般纳税人吗?
2022-01-06 14:36:41
借预付账款,借管理费用负数 借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
2023-05-15 13:21:57
不用待摊费用 借:预付账款-宿舍费用 贷:银行存款  借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷预付
2022-01-13 11:15:51
然后分12个月摊销分录是一样的,金额是一样的。 借管理费用,等待预付账款。收到发票时把这个分路红冲再按发票做个这个分录。
2023-06-15 15:41:12
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