送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-05-10 20:43

您好,那就是管理费用后,相当于汇算不扣除

拥抱星空的唯美 追问

2023-05-10 20:47

制造部门和销售部门不用分摊吗,是当月,还是次月分摊啊

小锁老师 解答

2023-05-10 20:48

嗯对,这个是属于次月的

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相关问题讨论
您好,那就是管理费用后,相当于汇算不扣除
2023-05-10 20:43:18
您好,一开始支付定金的时候,借 预付账款 贷 银行存款,然后这个月付完就是剩下的 借 预付账款 贷 银行存款,之后每个月摊销的时候,借 管理费用/主营业务成本 贷 预付账款
2022-02-16 13:06:27
借预付账款,贷银行 然后按月分摊借管理费用。待预付账款没有发票,可以正常做,但是抵扣不了所得税。
2023-05-10 20:05:34
借应付账款或者是预付账款贷银行存款,你看一下你支付了多长时间的,一年以内的可以做这一个,如果是一年以上的,借长期待摊费用,贷银行存款。
2023-04-04 11:42:18
同学你好, 借待摊费用 房租12000 贷银行存款3000 贷其他应付款9000 每个月做 借管理费用 房租 贷待摊费用
2022-04-12 15:31:48
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