送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-02-16 13:06

您好,一开始支付定金的时候,借 预付账款  贷 银行存款,然后这个月付完就是剩下的  借 预付账款  贷 银行存款,之后每个月摊销的时候,借 管理费用/主营业务成本  贷 预付账款

追问

2022-02-16 13:13

老师,之前预付那10万,在建账s的时候入到长期待摊费用里面去了,我现在可不可以做一笔,借:预付账款,贷:长期待摊费用,调整回来

小锁老师 解答

2022-02-16 13:13

可以,这个当然是可以的

追问

2022-02-16 13:14

厂房租金是入到其他业务成本

小锁老师 解答

2022-02-16 13:14

嗯,就是我刚才做的管理费用您替换一下科目就行

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您好,一开始支付定金的时候,借 预付账款 贷 银行存款,然后这个月付完就是剩下的 借 预付账款 贷 银行存款,之后每个月摊销的时候,借 管理费用/主营业务成本 贷 预付账款
2022-02-16 13:06:27
你支付的时候,是上一年12月还是今年2月?
2022-03-15 21:27:29
同学您好,是的没错,这一般是要的,付的是什么是候的?按受益期进行分摊。
2023-08-23 15:38:39
借应付账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项
2022-07-21 10:10:19
金额小的可以不摊销 金额 大的最好是摊销
2019-04-07 09:41:10
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