送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2024-06-21 14:53

您好, 先计入预付账款,再按月分摊

小谢 追问

2024-06-21 15:02

这个月马上要过去了 为什么要分摊呢

刘艳红老师 解答

2024-06-21 15:12

意思是你前面月份都没做,直接做到6月,是吧

小谢 追问

2024-06-21 15:13

刚收到发票刚支付

刘艳红老师 解答

2024-06-21 15:14

那就直接入到这个月就可以了,管理费用-房租

上传图片  
相关问题讨论
您好, 先计入预付账款,再按月分摊
2024-06-21 14:53:48
你好,1~5月份当时做了收入吗?没有的话,借银行存款,贷主营业务收入或者其他业务收入,应交税费,应交增值税销项。
2024-06-21 14:46:01
同学你好,支付时,借,预付账款,120000元,贷,银行存款,120000元。收到发票时,借,管理费用等科目,120000元,贷,预付账款,120000元。
2022-09-06 00:21:51
你好,你好,你支付的时候,这不是预付的话,借长期待摊费用,贷银行存款 发票,到了之后借应付账款贷长期待摊费用, 借长期待摊费用贷应付账款 完工的次月开始分摊就可以的,借预付账款贷银行存款,借主营业务成本贷预付账款需要分摊的。
2022-01-08 09:57:58
您好。先红冲无票分录,按发票入账。
2022-02-22 18:51:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...