这个月支付租金120000 是今年1-6月 发票收到 怎么做分录

小谢
于2024-06-21 14:50 发布 391次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2024-06-21 14:53
您好, 先计入预付账款,再按月分摊
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您好, 先计入预付账款,再按月分摊
2024-06-21 14:53:48
你好,1~5月份当时做了收入吗?没有的话,借银行存款,贷主营业务收入或者其他业务收入,应交税费,应交增值税销项。
2024-06-21 14:46:01
同学你好,支付时,借,预付账款,120000元,贷,银行存款,120000元。收到发票时,借,管理费用等科目,120000元,贷,预付账款,120000元。
2022-09-06 00:21:51
你好,你好,你支付的时候,这不是预付的话,借长期待摊费用,贷银行存款
发票,到了之后借应付账款贷长期待摊费用,
借长期待摊费用贷应付账款
完工的次月开始分摊就可以的,借预付账款贷银行存款,借主营业务成本贷预付账款需要分摊的。
2022-01-08 09:57:58
您好。先红冲无票分录,按发票入账。
2022-02-22 18:51:50
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2024-06-21 15:02
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2024-06-21 15:12
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