老师,广告行业开票开会议费在个里面 问
你好!你是说分录吗 答
老师,股东变更,电子税务局我的信息----纳税人信息- 问
完成工商变更后,工商会推数据过来 答
这笔进项暂未勾选,是不是应该先记录:应交税费-应交 问
你好,不是待抵扣,是待认证进项税额 答
老师如果报销的款子比他给的发票要少 要怎么做平 问
你好,那就按照他实际报销的金额记入费用 答
老师这个老师利息不是5%--1000? 问
你好同学!这个利息是日利率万分之五,按天计息哦。 答
一般纳税人公司新购1辆小轿车进项税额为4万元,必须一次性抵扣吗?如果是一次性抵扣,需要当月销项税额合计必须超过4万才能抵扣吗?
答: 是的,进项只能一次性抵扣
老师,一般纳税人月末要结转进项税额和销项税额?
答: 同学您好,不一定, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我司为一般纳税人,购入一批物资,已入库,进项税额也已勾选抵扣,后将这批物资捐赠出去,捐赠时如何做分录?视同销售吗?分录要体现出销项税额吗?
答: 同学你好 借:营业外支出 113 贷:库存商品100 应交税费—应交增值税(销项税额)13