你好老师,我单位是免税单位,收到一张增值税专用发票,报税的时候需要填写增值税及附加税费申报表二(本期进项税额明细),这个表吗,以前没有专票,这个表也没填过

心灵美的柠檬
于2023-05-08 10:30 发布 279次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
你们是一般纳税人就填附表2进项转出第14行免税项目
2023-05-08 10:31:58
您好!直接记在管理费用就可以了。
2017-03-16 16:15:20
算增值税的进项税额=39000%2B10000*0.09=39900
2023-03-25 16:20:42
要使开票金额和实际支付金额对上,可以考虑以下两种方法:
方法一:
调整管理费的计算方式。在计算应支付给乙方的金额时,将乙方需要承担的增值税和附加税也考虑在管理费中,这样乙方开具的发票金额就是实际应支付的金额。
方法二:
与乙方协商,让乙方按照扣除增值税和附加税后的净额开具发票。例如,乙方原本应开 92000 元的发票,现在改为开 92000 - 660 - 79.2 = 91260.8 元的发票,这样实际支付金额和发票金额就能对应上。
2024-08-19 13:34:00
你好,是城建税7% 教育费3%地方教育费附加2%水利基金1%,但是现在都有优惠政策,交不了这么多了
2022-03-25 13:40:45
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